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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001929
Monto de la Factura
₲ 107.218.280
Nro. de Orden de Pago
20226091
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.991.822
IVA
₲ 9.747.116

Retención DNCP
₲ 378.188
Retención IVA
₲ 2.924.135
Retención Renta
₲ 2.924.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212963
Monto Contrato
₲ 1.027.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.390.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.726.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande