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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 324.975.904
Nro. de Orden de Pago
1500000059
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.817.097
IVA
₲ 29.543.264

Retención DNCP
₲ 1.146.279
Retención IVA
₲ 8.862.979
Retención Renta
₲ 8.862.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.302.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.307.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande