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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 318.439.803
Nro. de Orden de Pago
2000014766
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.666.329
IVA
₲ 28.949.073

Retención DNCP
₲ 1.123.224
Retención IVA
₲ 8.684.722
Retención Renta
₲ 8.684.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.302.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.307.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande