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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 223.712.437
Nro. de Orden de Pago
2000001071
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.499.991
IVA
₲ 20.337.494

Retención DNCP
₲ 780.960
Retención IVA
₲ 6.101.248
Retención Renta
₲ 8.134.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ELECTROINTEC
RUC
80126308-5
Número de Contrato
8767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-216947
Monto Contrato
₲ 18.726.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.302.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.307.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398415
Nombre de la Licitación
Lp1647-21 Servicio de Fiscalización de las Obras para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande