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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004185
Monto de la Factura
₲ 90.820.321
Nro. de Orden de Pago
2000001742
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.723.801
IVA
₲ 8.256.393

Retención DNCP
₲ 317.045
Retención IVA
₲ 2.476.918
Retención Renta
₲ 3.302.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8729
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212966
Monto Contrato
₲ 1.147.198.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.826.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.361.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande