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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 117.994.950
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000003991
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 104.607.886
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.726.814
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 411.910
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.218.044
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.290.725
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.363.407
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
        
                                    RUC
                            
            928994-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            8872-8877-8927
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-220658
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.613.251.575
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.180.365.083
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.277.435.550
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        