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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001534
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 357.179.328
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500010537
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 333.202.854
        
                                    IVA
                            
            ₲ 32.470.848
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.246.881
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.741.254
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.988.339
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            9012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-221738
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 73.205.264.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 73.125.249.950
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 68.551.629.279
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406381
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1697-22 Adquisición de Transformadores de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        