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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 266.574.600
Nro. de Orden de Pago
20226183
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.093.886
IVA
₲ 24.234.055

Retención DNCP
₲ 940.281
Retención IVA
₲ 7.270.217
Retención Renta
₲ 7.270.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213161
Monto Contrato
₲ 1.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.719.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande