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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 29.131.648
Nro. de Orden de Pago
202211540
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.090.040
IVA
₲ 2.648.332

Retención DNCP
₲ 102.755
Retención IVA
₲ 794.500
Retención Renta
₲ 794.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.324.166
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande