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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 1.576.152
Nro. de Orden de Pago
202211542
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.587
IVA
₲ 143.287

Retención DNCP
₲ 5.560
Retención IVA
₲ 42.986
Retención Renta
₲ 42.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.643
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande