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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 24.123.602
Nro. de Orden de Pago
202213035
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.604.879
IVA
₲ 2.193.055

Retención DNCP
₲ 85.091
Retención IVA
₲ 657.917
Retención Renta
₲ 657.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.096.527
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande