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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 68.852.070
Nro. de Orden de Pago
2000015959
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.320.965
IVA
₲ 6.557.340

Retención DNCP
₲ 254.425
Retención IVA
₲ 1.967.202
Retención Renta
₲ 1.967.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.278.670
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande