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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 150.527.460
Nro. de Orden de Pago
202211240
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.785.920
IVA
₲ 13.684.315

Retención DNCP
₲ 530.951
Retención IVA
₲ 4.105.295
Retención Renta
₲ 4.105.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212968
Monto Contrato
₲ 2.169.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.820.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.445.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande