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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 18.689.421
Nro. de Orden de Pago
2000001658
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.050
IVA
₲ 1.779.944

Retención DNCP
₲ 68.350
Retención IVA
₲ 533.983
Retención Renta
₲ 711.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 889.972
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.527.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.456.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande