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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.002.353
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202210792
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.984.161
        
                                    IVA
                            
            ₲ 363.850
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.554
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO AGUSTIN BRUGADA AVILA
        
                                    RUC
                            
            650576-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            8372
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-211031
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 311.718.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 310.506.604
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 309.376.462
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390341
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        