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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020647
Monto de la Factura
₲ 7.117.488
Nro. de Orden de Pago
20226847
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.136
IVA
₲ 647.044

Retención DNCP
₲ 25.882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211747
Monto Contrato
₲ 324.218.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.662.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.484.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande