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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000758
Monto de la Factura
₲ 103.349.796
Nro. de Orden de Pago
2000016480
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.347.991
IVA
₲ 9.395.436

Retención DNCP
₲ 364.543
Retención IVA
₲ 2.818.631
Retención Renta
₲ 2.818.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8731
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212947
Monto Contrato
₲ 2.608.558.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.551.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.456.524.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande