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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 24.528.454
Nro. de Orden de Pago
2000001089
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.613.072
IVA
₲ 2.336.043

Retención DNCP
₲ 89.704
Retención IVA
₲ 700.813
Retención Renta
₲ 934.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.168.022
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.190.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.188.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande