- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000834
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.679.601
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012024
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.636.408
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.779.010
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 69.026
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 533.703
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 533.703
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 889.505
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            2228742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            8851 8858 8940
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-221681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.901.349.707
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.329.615.512
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.729.779.878
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        