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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000842
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 86.324.117
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014769
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.881.903
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.221.344
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 318.988
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.466.403
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.466.403
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.110.672
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            2228742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            8851 8858 8940
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-221681
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.901.349.707
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.329.615.512
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.729.779.878
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4) 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        