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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 245.336.588
Nro. de Orden de Pago
2000001649
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.176.581
IVA
₲ 23.365.389

Retención DNCP
₲ 897.231
Retención IVA
₲ 7.009.617
Retención Renta
₲ 9.346.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.682.695
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.778.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.258.436.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande