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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 133.529.202
Nro. de Orden de Pago
2000002116
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.658.303
IVA
₲ 12.717.067
Retención DNCP
₲ 488.335
Retención IVA
₲ 3.815.120
Retención Renta
₲ 5.086.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.358.533
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.079.613.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.399.374.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande