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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000021
Monto de la Factura
₲ 11.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000007746
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.029.053
IVA
₲ 1.065.455

Retención DNCP
₲ 41.340
Retención IVA
₲ 319.637
Retención Renta
₲ 319.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8595
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212872
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.739.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.278.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande