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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001619
Monto de la Factura
₲ 76.271.325
Nro. de Orden de Pago
2000004568
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.842.041
IVA
₲ 6.933.757

Retención DNCP
₲ 269.030
Retención IVA
₲ 2.080.127
Retención Renta
₲ 2.080.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213268
Monto Contrato
₲ 2.229.600.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.153.590.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.413.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande