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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 119.818.906
Nro. de Orden de Pago
20228910
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.860.696
IVA
₲ 10.892.628
Retención DNCP
₲ 422.634
Retención IVA
₲ 3.267.788
Retención Renta
₲ 3.267.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213262
Monto Contrato
₲ 2.495.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.707.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.774.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande