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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001405
Monto de la Factura
₲ 140.160.984
Nro. de Orden de Pago
20226101
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.021.454
IVA
₲ 12.741.908

Retención DNCP
₲ 494.386
Retención IVA
₲ 3.822.572
Retención Renta
₲ 3.822.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213262
Monto Contrato
₲ 2.495.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.707.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.774.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande