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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001440
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 120.025.887
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000004896
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 113.055.657
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.911.444
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 423.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.273.433
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.273.433
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
        
                                    RUC
                            
            928994-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            8727
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-213262
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.495.711.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.495.707.374
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.350.774.844
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386722
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        