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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001519
Monto de la Factura
₲ 161.461.057
Nro. de Orden de Pago
2000012626
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.084.574
IVA
₲ 14.678.278

Retención DNCP
₲ 569.517
Retención IVA
₲ 4.403.483
Retención Renta
₲ 4.403.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213262
Monto Contrato
₲ 2.495.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.707.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.774.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande