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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 120.003.767
Nro. de Orden de Pago
202211222
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.034.821
IVA
₲ 10.909.433

Retención DNCP
₲ 423.286
Retención IVA
₲ 3.272.830
Retención Renta
₲ 3.272.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213262
Monto Contrato
₲ 2.495.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.707.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.774.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande