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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 25.184.813
Nro. de Orden de Pago
2000000731
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.191.419
IVA
₲ 2.398.554

Retención DNCP
₲ 92.104
Retención IVA
₲ 719.566
Retención Renta
₲ 959.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.199.277
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8997 8998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221240
Monto Contrato
₲ 2.047.724.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.582.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.350.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande