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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 453.240.300
Nro. de Orden de Pago
20227202
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.519.724
IVA
₲ 41.203.664
Retención DNCP
₲ 1.598.702
Retención IVA
₲ 12.361.099
Retención Renta
₲ 12.361.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
8605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-215543
Monto Contrato
₲ 727.300.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.448.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.855.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400082
Nombre de la Licitación
Lp1666-21 Servicio de Facturador Electrónico y Adquisición de Módulos de HSM - Hardware Security Module
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande