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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000077
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 226.112.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002181
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 210.736.384
        
                                    IVA
                            
            ₲ 20.555.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 789.336
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.166.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.222.255
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO LT
        
                                    RUC
                            
            80123275-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            8797
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-22-218642
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.140.032.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.963.082.030
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.452.694.599
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414477
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        