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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11788382
Monto de la Factura
₲ 972.902.616
Nro. de Orden de Pago
111347
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.042.808
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.467.071
Retención IVA
₲ 26.533.708
Retención Renta
₲ 17.689.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 169.891

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95405
Monto Contrato
₲ 23.622.047.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.522.047.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.366.289.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc