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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000104
Nro. de Timbrado
110102
Monto de la Factura
₲ 397.284.984
Nro. de Orden de Pago
110102
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.753.401
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.415.779
Retención IVA
₲ 10.835.045
Retención Renta
₲ 7.223.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 57.396

Datos del Contrato

Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc