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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 220.892.444
Nro. de Orden de Pago
108635
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.023.317
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 787.180
Retención IVA
₲ 6.024.339
Retención Renta
₲ 4.016.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 106.041.382

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc