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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
111759969
Monto de la Factura
₲ 276.495.749
Nro. de Orden de Pago
109167
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.956.962
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 985.330
Retención IVA
₲ 7.540.793
Retención Renta
₲ 5.027.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.985.469

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc