Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 151.865.433
Nro. de Orden de Pago
107032
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.421.266
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 541.193
Retención IVA
₲ 4.141.784
Retención Renta
₲ 2.761.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97717
Monto Contrato
₲ 5.839.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.839.919.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.787.500.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc