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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
106110
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000
IVA
₲ 25.000.000

Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 5.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-89364
Monto Contrato
₲ 2.995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.190.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Refractario
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc