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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000043
Nro. de Timbrado
10875307
Monto de la Factura
₲ 289.298.609
Nro. de Orden de Pago
109168
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.112.519
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.030.955
Retención IVA
₲ 7.889.962
Retención Renta
₲ 5.259.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.198

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95440
Monto Contrato
₲ 7.401.574.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.414.591.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.095.636.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc