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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059
Monto de la Factura
₲ 8.213.000
Nro. de Orden de Pago
2487
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.414
IVA
₲ 746.636
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 223.991
Retención Renta
₲ 149.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75419
Monto Contrato
₲ 67.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.694.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.620.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac