- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 9.762.624
Nro. de Orden de Pago
2044
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.469.554
IVA
₲ 215.690
Retención DNCP
₲ 37.424
Retención IVA
₲ 64.707
Retención Renta
₲ 190.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73888
Monto Contrato
₲ 937.739.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.697.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.314.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac