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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 116.393.640
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.688.235
IVA
₲ 10.581.240
Retención DNCP
₲ 414.785
Retención IVA
₲ 3.174.372
Retención Renta
₲ 2.116.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-72268
Monto Contrato
₲ 2.095.085.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.423.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.427.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252213
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac