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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 116.393.640
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.688.235
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 414.785
Retención IVA
₲ 3.174.372
Retención Renta
₲ 2.116.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-72268
Monto Contrato
₲ 2.095.085.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.423.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.427.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252213
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac