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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 184.722.220
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.667.472
IVA
₲ 16.792.929

Retención DNCP
₲ 658.283
Retención IVA
₲ 5.037.879
Retención Renta
₲ 3.358.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-79405
Monto Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.497.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO. SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac