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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 1.188.600.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.336.989
IVA
₲ 108.054.545

Retención DNCP
₲ 4.235.738
Retención IVA
₲ 32.416.364
Retención Renta
₲ 21.610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-79405
Monto Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.288.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.497.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256074
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO. SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac