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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0022577
Monto de la Factura
₲ 100.954.000
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.005.419
IVA
₲ 9.177.636

Retención DNCP
₲ 359.763
Retención IVA
₲ 2.753.291
Retención Renta
₲ 1.835.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75139
Monto Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.802.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac