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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0022580
Monto de la Factura
₲ 15.575.000
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.811.541
IVA
₲ 1.415.909

Retención DNCP
₲ 55.504
Retención IVA
₲ 424.773
Retención Renta
₲ 283.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75139
Monto Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.802.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac