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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001314
Nro. de Timbrado
17809013
Monto de la Factura
₲ 666.233.378
Nro. de Orden de Pago
2088
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.510.949
IVA
₲ 60.566.671

Retención DNCP
₲ 2.325.760
Retención IVA
₲ 18.170.001
Retención Renta
₲ 24.226.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22004-25-253967
Monto Contrato
₲ 4.056.750.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.407.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.700.074.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465150
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Depósito en Instituciones Educativas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira