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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 39.700.000
Nro. de Orden de Pago
5878397
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.753.979
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 141.476
Retención IVA
₲ 1.082.727
Retención Renta
₲ 721.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO RODOLFO INSFRAN MACHUCA
RUC
1574519-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-95128
Monto Contrato
₲ 1.059.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.223.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.672.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273696
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA EXPOS Y EVENTOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco