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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001453
Monto de la Factura
₲ 2.385.640
Nro. de Orden de Pago
5802286
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.575
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84449
Monto Contrato
₲ 190.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.529.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.167.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco